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皖能财务公司组织开展“三套利”、“三违反”、“四不当”等专项治理工作

发布日期:2017-07-26 稿件来源:皖能财务公司 浏览量:1176
      按照安徽银监局转发中国银监会办公厅关于开展银行业“三套利”、“三违反”、“四不当”专项治理工作通知的要求,皖能财务公司高度重视,第一时间全面启动专项治理工作部署会,成立了由总经理任组长的专项治理工作领导小组,实行“一把手”负责制,制定专项治理工作方案,扎实推进“三套利”、“三违反”、“四不当”等行为的专项治理工作。
      其中,“三套利”专项治理自查范围包括是否违反宏观调控政策套利、是否违反风险管理政策套利、是否利用不正当竞争套利、是否增加企业融资成本套利、是否信贷空转套利、是否票据空转套利、是否同业空转套利以及关联套利。
      “三违反”专项治理自查工作范围包括公司制度体系建设、合规机制建设、合规体系搭建、合规意识建立、内部监督检查机制、合规绩效考核、合规问责、案防机制建设、合规培训、员工行为排查、全面风险管理体系建设、风险治理结构建设、应急计划、风险评价考核、业务流程及系统控制以及“三违反”治理中要求重点自查的乱办业务、不当利益输送、信贷违规、票据违规、同业违规、信息披露违规等。
      “四不当”专项治理自查范围包括对公司治理机制建设与管理流程是否存在不当创新、对监管指标执行及内部管理上是否存在不当交易、对考评指标设置及考评机制管理是否存在不当激励、对业务收费及价格管理是否存在不当收费。
      财务公司自4月份到6月末开展的全面自查范围涵盖2016年末有余额的所有贷款业务,共81笔,金额超过21亿元。
      下一步财务公司将继续落实治理工作的主体责任,树立依法经营、合规经营的理念,将监管规则内植于经营管理,紧盯关键制度、关键岗位、关键人员,加强薄弱环节、案件多发领域的风险排查,促进财务公司稳健发展。(李钰岑)

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